- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000442
Monto de la Factura
₲ 100.542.324
Nro. de Orden de Pago
20164962
Fecha de Orden de Pago
16-06-2016
Fecha Emisión Cheque
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.043.817
IVA
₲ 9.140.211
Retención DNCP
₲ 358.296
Retención IVA
₲ 2.742.063
Retención Renta
₲ 1.828.042
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.570.106
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
5767
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92510
Monto Contrato
₲ 2.034.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.032.174.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.840.189.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande