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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000495
Monto de la Factura
₲ 1.056.250
Nro. de Orden de Pago
20159021
Fecha de Orden de Pago
23-10-2015
Fecha Emisión Cheque
03-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 956.463
IVA
₲ 96.023
Retención DNCP
₲ 3.764
Retención IVA
₲ 28.807
Retención Renta
₲ 19.205
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 48.011
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INPROCON S.R.L.
RUC
80016001-0
Número de Contrato
5965
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99252
Monto Contrato
₲ 1.771.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.687.099.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.528.072.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande