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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000544
Monto de la Factura
₲ 55.309.188
Nro. de Orden de Pago
20158701
Fecha de Orden de Pago
15-10-2015
Fecha Emisión Cheque
28-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.083.978
IVA
₲ 5.028.108

Retención DNCP
₲ 197.102
Retención IVA
₲ 1.508.432
Retención Renta
₲ 1.005.622
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.514.054
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INSUIN SA
RUC
80029071-2
Número de Contrato
5755
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92595
Monto Contrato
₲ 1.131.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.126.707.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.020.264.731

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande