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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000409
Monto de la Factura
₲ 65.182.599
Nro. de Orden de Pago
20151615
Fecha de Orden de Pago
17-03-2015
Fecha Emisión Cheque
26-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.024.622
IVA
₲ 5.925.691
Retención DNCP
₲ 232.287
Retención IVA
₲ 1.777.707
Retención Renta
₲ 1.185.138
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.962.845
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUIN SA
RUC
80029071-2
Número de Contrato
5755
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92595
Monto Contrato
₲ 1.131.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.126.707.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.020.264.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande