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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000656
Monto de la Factura
₲ 25.859.400
Nro. de Orden de Pago
201511154
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
12-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.416.392
IVA
₲ 2.350.855
Retención DNCP
₲ 92.153
Retención IVA
₲ 705.257
Retención Renta
₲ 470.171
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.175.427
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOPAR SRL
RUC
80005635-3
Número de Contrato
5764
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92586
Monto Contrato
₲ 2.168.135.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.149.234.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.946.228.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
