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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 20.453.750
Nro. de Orden de Pago
20151962
Fecha de Orden de Pago
25-03-2015
Fecha Emisión Cheque
31-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.521.428
IVA
₲ 1.859.432

Retención DNCP
₲ 72.890
Retención IVA
₲ 557.830
Retención Renta
₲ 371.886
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 929.716
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80039267-1
Número de Contrato
5768
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92598
Monto Contrato
₲ 1.835.377.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.818.407.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.646.617.702

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande