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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000668
Monto de la Factura
₲ 4.811.883
Nro. de Orden de Pago
20156698
Fecha de Orden de Pago
20-08-2015
Fecha Emisión Cheque
27-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.357.291
IVA
₲ 437.444

Retención DNCP
₲ 17.148
Retención IVA
₲ 131.233
Retención Renta
₲ 87.489
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 218.722
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
5946
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98462
Monto Contrato
₲ 3.533.109.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.358.811.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.041.745.549

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande