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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000711
Monto de la Factura
₲ 2.677.987
Nro. de Orden de Pago
201510264
Fecha de Orden de Pago
01-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.424.990
IVA
₲ 243.453
Retención DNCP
₲ 9.543
Retención IVA
₲ 73.036
Retención Renta
₲ 48.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 121.727
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
5946
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98462
Monto Contrato
₲ 3.533.109.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.358.811.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.041.745.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande