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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001061
Monto de la Factura
₲ 1.038.750
Nro. de Orden de Pago
20172645
Fecha de Orden de Pago
17-04-2017
Fecha Emisión Cheque
26-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 940.616
IVA
₲ 94.432

Retención DNCP
₲ 3.702
Retención IVA
₲ 28.330
Retención Renta
₲ 18.886
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 47.216
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
5946
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98462
Monto Contrato
₲ 3.533.109.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.358.811.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.041.745.549

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande