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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000569
Monto de la Factura
₲ 3.150.000
Nro. de Orden de Pago
2015884
Fecha de Orden de Pago
20-02-2015
Fecha Emisión Cheque
02-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.411
IVA
₲ 286.364
Retención DNCP
₲ 11.225
Retención IVA
₲ 85.909
Retención Renta
₲ 57.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 143.182
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
5946
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98462
Monto Contrato
₲ 3.533.109.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.358.811.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.041.745.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande