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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000237
Monto de la Factura
₲ 40.594.470
Nro. de Orden de Pago
20157605
Fecha de Orden de Pago
14-09-2015
Fecha Emisión Cheque
23-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.759.400
IVA
₲ 3.690.406
Retención DNCP
₲ 144.664
Retención IVA
₲ 1.107.122
Retención Renta
₲ 738.081
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.845.203
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITALINO OJEDA ORTEGA
RUC
687195-0
Número de Contrato
5982
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98116
Monto Contrato
₲ 772.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 770.684.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 698.160.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande