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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000207
Monto de la Factura
₲ 1.059.570.772
Nro. de Orden de Pago
20159002
Fecha de Orden de Pago
23-10-2015
Fecha Emisión Cheque
02-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 959.470.231
IVA
₲ 96.324.616

Retención DNCP
₲ 3.775.925
Retención IVA
₲ 28.897.385
Retención Renta
₲ 19.264.923
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 48.162.308
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
5669
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-89592
Monto Contrato
₲ 51.242.810.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.680.558.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.881.286.655

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande