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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000037
Monto de la Factura
₲ 4.673.950.120
Nro. de Orden de Pago
20154591
Fecha de Orden de Pago
17-06-2015
Fecha Emisión Cheque
08-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.232.389.305
IVA
₲ 424.904.556

Retención DNCP
₲ 16.656.259
Retención IVA
₲ 127.471.367
Retención Renta
₲ 84.980.911
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 212.452.278
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
5669
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-89592
Monto Contrato
₲ 51.242.810.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.680.558.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.881.286.655

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande