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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000236
Monto de la Factura
₲ 1.106.019.550
Nro. de Orden de Pago
20161840
Fecha de Orden de Pago
11-03-2016
Fecha Emisión Cheque
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.001.530.867
IVA
₲ 100.547.232
Retención DNCP
₲ 3.941.451
Retención IVA
₲ 30.164.170
Retención Renta
₲ 20.109.446
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 50.273.616
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
5669
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-89592
Monto Contrato
₲ 51.242.810.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.680.558.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.881.286.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
