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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 1.860.207.804
Nro. de Orden de Pago
20149704
Fecha de Orden de Pago
20-11-2014
Fecha Emisión Cheque
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.684.468.900
IVA
₲ 169.109.800

Retención DNCP
₲ 6.629.104
Retención IVA
₲ 50.732.940
Retención Renta
₲ 33.821.960
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 84.554.900
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
5669
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-89592
Monto Contrato
₲ 51.242.810.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.680.558.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.881.286.655

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande