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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012894
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
20152455
Fecha de Orden de Pago
10-04-2015
Fecha Emisión Cheque
17-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.411.781
IVA
₲ 1.090.909

Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
5879
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98527
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.411.781

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270154
Nombre de la Licitación
Lp1024-2014.Adquisición de Equipos y Componentes Auxiliares para la CH-ACY
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande