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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000878
Monto de la Factura
₲ 14.119.812
Nro. de Orden de Pago
201511190
Fecha de Orden de Pago
26-12-2015
Fecha Emisión Cheque
12-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.785.874
IVA
₲ 1.283.619
Retención DNCP
₲ 50.318
Retención IVA
₲ 385.086
Retención Renta
₲ 256.724
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 641.810
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
5943
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98309
Monto Contrato
₲ 4.283.378.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.064.756.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.680.859.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande