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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001059
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 20.843.771
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20174862
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            16-06-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            29-06-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-06-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 18.874.603
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.894.888
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 74.280
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 568.466
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 378.978
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 947.444
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Compañia de Ingeniería Metalelectrica S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80000282-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            5976
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-14-98465
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 615.384.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 562.683.823
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 480.175.207
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            270946
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        