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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001059
Monto de la Factura
₲ 20.843.771
Nro. de Orden de Pago
20174862
Fecha de Orden de Pago
16-06-2017
Fecha Emisión Cheque
29-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.874.603
IVA
₲ 1.894.888

Retención DNCP
₲ 74.280
Retención IVA
₲ 568.466
Retención Renta
₲ 378.978
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 947.444
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Compañia de Ingeniería Metalelectrica S.R.L.
RUC
80000282-2
Número de Contrato
5976
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98465
Monto Contrato
₲ 615.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 562.683.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 480.175.207

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande