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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000269
Monto de la Factura
₲ 87.375.449
Nro. de Orden de Pago
20161841
Fecha de Orden de Pago
11-03-2016
Fecha Emisión Cheque
29-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.120.852
IVA
₲ 7.943.223

Retención DNCP
₲ 311.374
Retención IVA
₲ 2.382.967
Retención Renta
₲ 1.588.645
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.971.611
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
5766
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92574
Monto Contrato
₲ 2.486.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.484.285.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.249.588.050

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande