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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000097
Monto de la Factura
₲ 88.656.570
Nro. de Orden de Pago
20149340
Fecha de Orden de Pago
10-11-2014
Fecha Emisión Cheque
13-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.280.942
IVA
₲ 8.059.688
Retención DNCP
₲ 315.940
Retención IVA
₲ 2.417.906
Retención Renta
₲ 1.611.938
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.029.844
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
5766
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92574
Monto Contrato
₲ 2.486.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.484.285.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.249.588.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
