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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002246
Monto de la Factura
₲ 99.951.480
Nro. de Orden de Pago
201510099
Fecha de Orden de Pago
26-11-2015
Fecha Emisión Cheque
18-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.190.376
IVA
₲ 9.086.498
Retención DNCP
₲ 356.191
Retención IVA
₲ 2.725.949
Retención Renta
₲ 1.817.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 25.861.664
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
6071
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-100310
Monto Contrato
₲ 2.592.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.592.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.033.048.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281024
Nombre de la Licitación
Lp1066-14. Adquisición de Crucetas de Madera, Herrajes y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande