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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001724
Monto de la Factura
₲ 277.492.500
Nro. de Orden de Pago
20154578
Fecha de Orden de Pago
17-06-2015
Fecha Emisión Cheque
08-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 256.008.648
IVA
₲ 25.226.591

Retención DNCP
₲ 988.882
Retención IVA
₲ 7.567.977
Retención Renta
₲ 5.045.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.881.675

Datos del Contrato

Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
6071
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-100310
Monto Contrato
₲ 2.592.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.592.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.033.048.534

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281024
Nombre de la Licitación
Lp1066-14. Adquisición de Crucetas de Madera, Herrajes y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande