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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000255
Monto de la Factura
₲ 79.590.148
Nro. de Orden de Pago
20155906
Fecha de Orden de Pago
29-07-2015
Fecha Emisión Cheque
06-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.071.050
IVA
₲ 7.235.468
Retención DNCP
₲ 283.630
Retención IVA
₲ 2.170.640
Retención Renta
₲ 1.447.094
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.617.734
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
5952
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98450
Monto Contrato
₲ 3.027.305.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.022.228.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.736.786.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande