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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000344
Monto de la Factura
₲ 822.250
Nro. de Orden de Pago
201511083
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
06-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 744.570
IVA
₲ 74.750
Retención DNCP
₲ 2.930
Retención IVA
₲ 22.425
Retención Renta
₲ 14.950
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 37.375
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
5952
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98450
Monto Contrato
₲ 3.027.305.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.022.228.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.736.786.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande