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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000357
Monto de la Factura
₲ 34.280.611
Nro. de Orden de Pago
201659
Fecha de Orden de Pago
05-01-2016
Fecha Emisión Cheque
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.042.027
IVA
₲ 3.116.419
Retención DNCP
₲ 122.164
Retención IVA
₲ 934.926
Retención Renta
₲ 623.284
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.558.210
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
5952
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98450
Monto Contrato
₲ 3.027.305.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.022.228.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.736.786.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande