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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000421
Monto de la Factura
₲ 9.352.289
Nro. de Orden de Pago
20163842
Fecha de Orden de Pago
10-05-2016
Fecha Emisión Cheque
18-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.468.753
IVA
₲ 850.208

Retención DNCP
₲ 33.328
Retención IVA
₲ 255.062
Retención Renta
₲ 170.042
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 425.104
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
5952
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98450
Monto Contrato
₲ 3.027.305.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.022.228.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.736.786.684

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande