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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004465
Monto de la Factura
₲ 556.556.000
Nro. de Orden de Pago
20156563
Fecha de Orden de Pago
17-08-2015
Fecha Emisión Cheque
31-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 529.274.637
IVA
₲ 50.596.000
Retención DNCP
₲ 1.983.363
Retención IVA
₲ 15.178.800
Retención Renta
₲ 10.119.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
5874
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98290
Monto Contrato
₲ 797.685.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 797.685.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 748.897.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270795
Nombre de la Licitación
Lp1031-14. Suministro, Instalación y puesta en Servicio de Equipos para Infraestructura de Telecomunicaciones
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande