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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000387
Monto de la Factura
₲ 187.528.880
Nro. de Orden de Pago
20155001
Fecha de Orden de Pago
01-07-2015
Fecha Emisión Cheque
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.812.515
IVA
₲ 17.048.080

Retención DNCP
₲ 668.285
Retención IVA
₲ 5.114.424
Retención Renta
₲ 3.409.616
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.524.040
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) SRL
RUC
80003417-1
Número de Contrato
5949
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98374
Monto Contrato
₲ 3.032.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.031.004.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.744.656.905

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande