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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000368
Monto de la Factura
₲ 12.176.617
Nro. de Orden de Pago
20153483
Fecha de Orden de Pago
13-05-2015
Fecha Emisión Cheque
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.026.258
IVA
₲ 1.106.965

Retención DNCP
₲ 43.393
Retención IVA
₲ 332.090
Retención Renta
₲ 221.393
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 553.483
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) SRL
RUC
80003417-1
Número de Contrato
5949
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98374
Monto Contrato
₲ 3.032.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.031.004.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.744.656.905

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande