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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000491
Monto de la Factura
₲ 14.806.251
Nro. de Orden de Pago
20159352
Fecha de Orden de Pago
05-11-2015
Fecha Emisión Cheque
13-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.407.464
IVA
₲ 1.346.023
Retención DNCP
₲ 52.764
Retención IVA
₲ 403.807
Retención Renta
₲ 269.205
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 673.011
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) SRL
RUC
80003417-1
Número de Contrato
5949
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98374
Monto Contrato
₲ 3.032.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.031.004.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.744.656.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande