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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 23.970.786
Nro. de Orden de Pago
20153483
Fecha de Orden de Pago
13-05-2015
Fecha Emisión Cheque
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.706.201
IVA
₲ 2.179.162

Retención DNCP
₲ 85.423
Retención IVA
₲ 653.749
Retención Renta
₲ 435.832
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.089.581
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) SRL
RUC
80003417-1
Número de Contrato
5949
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98374
Monto Contrato
₲ 3.032.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.031.004.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.744.656.905

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande