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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000617
Monto de la Factura
₲ 31.289.570
Nro. de Orden de Pago
20164376
Fecha de Orden de Pago
26-05-2016
Fecha Emisión Cheque
08-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.333.559
IVA
₲ 2.844.506
Retención DNCP
₲ 111.505
Retención IVA
₲ 853.352
Retención Renta
₲ 568.901
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.422.253
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) SRL
RUC
80003417-1
Número de Contrato
5949
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98374
Monto Contrato
₲ 3.032.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.031.004.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.744.656.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande