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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000326
Monto de la Factura
₲ 13.279.252
Nro. de Orden de Pago
20152044
Fecha de Orden de Pago
26-03-2015
Fecha Emisión Cheque
06-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.024.725
IVA
₲ 1.207.205

Retención DNCP
₲ 47.322
Retención IVA
₲ 362.162
Retención Renta
₲ 241.441
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 603.602
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) SRL
RUC
80003417-1
Número de Contrato
5949
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98374
Monto Contrato
₲ 3.032.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.031.004.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.744.656.905

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande