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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000645
Monto de la Factura
₲ 207.190.625
Nro. de Orden de Pago
20156399
Fecha de Orden de Pago
12-08-2015
Fecha Emisión Cheque
31-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.863.549
IVA
₲ 18.835.511

Retención DNCP
₲ 738.352
Retención IVA
₲ 5.650.653
Retención Renta
₲ 3.767.102
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 23.170.969

Datos del Contrato

Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
5811
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-103299
Monto Contrato
₲ 2.716.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.716.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.375.611.915

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270974
Nombre de la Licitación
Lp1000-14.Adquisición de Crucetas de Madera y Herrajes
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande