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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000131
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.840.016
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20169666
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            18-11-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            06-12-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-12-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.099.348
        
                                    IVA
                            
            ₲ 712.729
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 27.939
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 213.819
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 142.546
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 356.364
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSORCIO ING. OSVALDO BALMACEDA - RG INGENIERIA
        
                                    RUC
                            
            80086071-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            5762
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-14-95707
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.082.002.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 996.131.980
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 902.024.669
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            270327
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        