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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000368
Monto de la Factura
₲ 25.098.443
Nro. de Orden de Pago
20158854
Fecha de Orden de Pago
21-10-2015
Fecha Emisión Cheque
28-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.727.325
IVA
₲ 2.281.677
Retención DNCP
₲ 89.442
Retención IVA
₲ 684.503
Retención Renta
₲ 456.335
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.140.838
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA EMPRENDIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80021437-4
Número de Contrato
5920
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99385
Monto Contrato
₲ 2.568.310.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.512.308.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.275.443.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande