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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000393
Monto de la Factura
₲ 27.442.262
Nro. de Orden de Pago
20159614
Fecha de Orden de Pago
12-11-2015
Fecha Emisión Cheque
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.849.717
IVA
₲ 2.494.751

Retención DNCP
₲ 97.794
Retención IVA
₲ 748.425
Retención Renta
₲ 498.950
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.247.376
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA EMPRENDIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80021437-4
Número de Contrato
5920
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99385
Monto Contrato
₲ 2.568.310.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.512.308.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.275.443.300

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande