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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0017745
Monto de la Factura
₲ 26.293.200
Nro. de Orden de Pago
20151008
Fecha de Orden de Pago
24-02-2015
Fecha Emisión Cheque
18-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.004.356
IVA
₲ 2.390.291

Retención DNCP
₲ 93.699
Retención IVA
₲ 717.087
Retención Renta
₲ 478.058
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
6012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99159
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 999.558.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 950.561.817

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281145
Nombre de la Licitación
Lp1069-14. Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehículos de la Marca Nissan y JMC de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande