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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 2.573.438
Nro. de Orden de Pago
201411183
Fecha de Orden de Pago
27-12-2014
Fecha Emisión Cheque
06-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.330.318
IVA
₲ 233.949
Retención DNCP
₲ 9.171
Retención IVA
₲ 70.185
Retención Renta
₲ 46.790
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 116.974
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HAWA S.A
RUC
80010516-8
Número de Contrato
5972
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98120
Monto Contrato
₲ 1.805.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.824.938.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.652.531.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande