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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006109
Monto de la Factura
₲ 20.897.367
Nro. de Orden de Pago
20165290
Fecha de Orden de Pago
27-06-2016
Fecha Emisión Cheque
06-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.923.136
IVA
₲ 1.899.761

Retención DNCP
₲ 74.471
Retención IVA
₲ 569.928
Retención Renta
₲ 379.952
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 949.880
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
5769
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92589
Monto Contrato
₲ 633.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 633.430.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 573.588.633

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande