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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000351
Monto de la Factura
₲ 53.605.618
Nro. de Orden de Pago
20161228
Fecha de Orden de Pago
22-02-2016
Fecha Emisión Cheque
25-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.541.349
IVA
₲ 4.873.238

Retención DNCP
₲ 191.031
Retención IVA
₲ 1.461.971
Retención Renta
₲ 974.648
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.436.619
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
5950
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98473
Monto Contrato
₲ 2.814.301.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.814.275.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.548.403.001

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande