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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000362
Monto de la Factura
₲ 22.602.165
Nro. de Orden de Pago
20163000
Fecha de Orden de Pago
14-04-2016
Fecha Emisión Cheque
25-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.466.877
IVA
₲ 2.054.742

Retención DNCP
₲ 80.546
Retención IVA
₲ 616.423
Retención Renta
₲ 410.948
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.027.371
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
5950
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98473
Monto Contrato
₲ 2.814.301.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.814.275.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.548.403.001

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande