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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000352
Monto de la Factura
₲ 7.328.125
Nro. de Orden de Pago
20161228
Fecha de Orden de Pago
22-02-2016
Fecha Emisión Cheque
25-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.635.816
IVA
₲ 666.193

Retención DNCP
₲ 26.115
Retención IVA
₲ 199.858
Retención Renta
₲ 133.239
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 333.097
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
5950
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98473
Monto Contrato
₲ 2.814.301.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.814.275.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.548.403.001

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande