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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000230
Monto de la Factura
₲ 1.131.938
Nro. de Orden de Pago
20156381
Fecha de Orden de Pago
12-08-2015
Fecha Emisión Cheque
17-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.025.000
IVA
₲ 102.903

Retención DNCP
₲ 4.034
Retención IVA
₲ 30.871
Retención Renta
₲ 20.581
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 51.452
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
5950
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98473
Monto Contrato
₲ 2.814.301.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.814.275.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.548.403.001

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande