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Datos del Pago

Nro. de Factura
RG17-0102
Nro. de Timbrado
0
Monto de la Factura
₲ 1.944.830
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
26-04-2017
Fecha Emisión Cheque
26-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.937.074
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 7.756
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO CERRO CORA
RUC
80086562-6
Número de Contrato
5668
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-102298
Monto Contrato
₲ 37.694.439.396
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.095.071.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.449.269.209

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande