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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000159
Monto de la Factura
₲ 235.097.117
Nro. de Orden de Pago
2018846
Fecha de Orden de Pago
29-01-2018
Fecha Emisión Cheque
16-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.886.850
IVA
₲ 21.372.465

Retención DNCP
₲ 837.801
Retención IVA
₲ 6.411.740
Retención Renta
₲ 4.274.493
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.686.233
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO CERRO CORA
RUC
80086562-6
Número de Contrato
5668
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-102298
Monto Contrato
₲ 37.694.439.396
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.095.071.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.449.269.209

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande