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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 236.180.547
Nro. de Orden de Pago
20172861
Fecha de Orden de Pago
21-04-2017
Fecha Emisión Cheque
24-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.867.926
IVA
₲ 21.470.959

Retención DNCP
₲ 841.662
Retención IVA
₲ 6.441.288
Retención Renta
₲ 4.294.192
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.735.479
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO CERRO CORA
RUC
80086562-6
Número de Contrato
5668
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-102298
Monto Contrato
₲ 37.694.439.396
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.095.071.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.449.269.209

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande