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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000239
Monto de la Factura
₲ 8.185.158
Nro. de Orden de Pago
20157668
Fecha de Orden de Pago
16-09-2015
Fecha Emisión Cheque
23-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.411.883
IVA
₲ 744.105

Retención DNCP
₲ 29.169
Retención IVA
₲ 223.232
Retención Renta
₲ 148.821
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 372.053
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIO INTEGRAL DE ELECTROMECANICA SRL (S.I.D.E.)
RUC
80009637-1
Número de Contrato
5971
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98481
Monto Contrato
₲ 2.155.249.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.918.394.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.737.450.955

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande