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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000394
Monto de la Factura
₲ 85.044.890
Nro. de Orden de Pago
2015725
Fecha de Orden de Pago
17-02-2015
Fecha Emisión Cheque
04-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.010.467
IVA
₲ 7.731.354

Retención DNCP
₲ 303.069
Retención IVA
₲ 2.319.406
Retención Renta
₲ 1.546.271
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.865.677
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOPAR SRL
RUC
80005635-3
Número de Contrato
5694
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-89257
Monto Contrato
₲ 929.619.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 878.094.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 795.138.508

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270525
Nombre de la Licitación
Lp0966-14.Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de Media y Baja Tensión en los Departamentos de Caazapá y Concepción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande