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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000408
Monto de la Factura
₲ 202.276.450
Nro. de Orden de Pago
20158935
Fecha de Orden de Pago
23-10-2015
Fecha Emisión Cheque
04-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.166.842
IVA
₲ 18.388.768
Retención DNCP
₲ 720.840
Retención IVA
₲ 5.516.630
Retención Renta
₲ 3.677.754
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.194.384
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
RUC
80026347-2
Número de Contrato
5700
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-89983
Monto Contrato
₲ 2.283.003.082
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.184.572.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.978.189.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266131
Nombre de la Licitación
Lp0959-14.Ejecución de Trabajos de Normalización de 112 Km de Líneas de MT y BT en el Dpto. de Alto Paraná, y de 93 Km. de Líneas de MT y BT en los Dptos. de Guairá y Misiones
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande